Número | 000911 |
Credor | 16.643.797/0001-85 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2024/000188 |
Data | 28/05/2024 00:00:00 |
Historico | Aquisição de ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção de redes de água |
Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 04.110000 |
Subelemento | 33903042 |
Valor | 1.175,90 |
Original | 1.175,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.175,90 (ver detalhes) |
Pago | 1.175,90 (ver detalhes) |