Número 002065
Credor  - FOLHA PAGAMENTO SAECIL
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 31/10/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento de servidores desta autarquia ref. mês outubro/2018. - 7000
Dotacao 030101.1712200412.146 31901100
Subelemento 31901133
Valor 2.688,73
Original 2.688,73
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.688,73 (ver detalhes)
Pago 2.688,73 (ver detalhes)