Número 002236
Credor  - FOLHA PAGAMENTO SAECIL
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 30/11/2018 00:00:00
Historico PAGAMENTO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. - 1000
Dotacao 030101.1712200412.146 31901100
Subelemento 31901143
Valor 23.229,58
Original 23.229,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.229,58 (ver detalhes)
Pago 23.229,58 (ver detalhes)