Número 002238
Credor  - FOLHA PAGAMENTO SAECIL
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 30/11/2018 00:00:00
Historico PAGAMENTO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. - 1000
Dotacao 030101.1712200412.146 31901100
Subelemento 31901144
Valor 78.757,88
Original 78.757,88
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 78.757,88 (ver detalhes)
Pago 78.757,88 (ver detalhes)