Número 002267
Credor  - FOLHA PAGAMENTO SAECIL
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 30/11/2018 00:00:00
Historico PAGAMENTO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. - 5000
Dotacao 030102.1751200422.027 31901600
Subelemento 31901699
Valor 15.432,92
Original 15.432,92
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.432,92 (ver detalhes)
Pago 15.432,92 (ver detalhes)