Número 001635
Credor  - FOLHA PAGAMENTO SAECIL
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 30/07/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento funcionários desta autarquia - 3000
Dotacao 030101.1712200412.146 31901100
Subelemento 31901144
Valor 9.456,42
Original 9.456,42
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.456,42 (ver detalhes)
Pago 9.456,42 (ver detalhes)