Número 008688
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 11/10/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS DE JÚLIO CÉSAR MORAES
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 3.696,35
Original 3.696,35
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.696,35 (ver detalhes)
Pago 3.696,35 (ver detalhes)