Número 000100
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 15/01/2020 00:00:00
Historico FÉRIAS DE AURICELIO AGNELI
Dotacao 020704.1236102202.042 31901100 01.22000
Subelemento 31901199
Valor 2.086,71
Original 2.086,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.086,71 (ver detalhes)
Pago 2.086,71 (ver detalhes)