Número 000009
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico CONTA 2235 - FÉRIAS DE GLAUCIA DE OLIVEIRA N DEVITE, ATÉ SANDRA ALVES ARTON
Dotacao 020702.1236502182.038 31901100 01.21000
Subelemento 31901199
Valor 16.266,76
Original 16.266,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.266,76 (ver detalhes)
Pago 16.266,76 (ver detalhes)