Número 000038
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000001
Data 26/01/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 01/2017 - 120107
Dotacao 140100.0912240082.281 33904600
Subelemento 33904601
Valor 1.083,33
Original 1.083,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.083,33 (ver detalhes)
Pago 1.083,33 (ver detalhes)