Número 000063
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000002
Data 22/02/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 02/2017 - 990100
Dotacao 140100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 71.756,30
Original 71.756,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 71.756,30 (ver detalhes)
Pago 71.756,30 (ver detalhes)