Número 000068
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000002
Data 22/02/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 02/2017 - 120107
Dotacao 140100.0912240082.281 31901100
Subelemento 31901137
Valor 1.594,76
Original 1.594,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.594,76 (ver detalhes)
Pago 1.594,76 (ver detalhes)