Número 000070
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000002
Data 22/02/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 02/2017 - 120107
Dotacao 140100.0912240082.281 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.393,48
Original 8.393,48
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.393,48 (ver detalhes)
Pago 8.393,48 (ver detalhes)