Número 000143
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000005
Data 25/05/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 05/2017 - 320201
Dotacao 140100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 23.739,28
Original 23.739,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.739,28 (ver detalhes)
Pago 23.739,28 (ver detalhes)