Número 000153
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000005
Data 25/05/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 05/2017 - 120107
Dotacao 140100.0912240082.281 31901100
Subelemento 31901101
Valor 9.509,81
Original 9.509,81
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.509,81 (ver detalhes)
Pago 9.509,81 (ver detalhes)