Número 000180
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000006
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 06/2017 - 120107
Dotacao 140100.0912240082.281 31901100
Subelemento 31901144
Valor 2.443,30
Original 2.443,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.443,30 (ver detalhes)
Pago 2.443,30 (ver detalhes)