Número 000219
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000008
Data 28/08/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 08/2017 - 320103
Dotacao 140100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 79.776,55
Original 79.776,55
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 79.776,55 (ver detalhes)
Pago 79.776,55 (ver detalhes)