Número 000275
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000010
Data 25/10/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 10/2017 - 320107
Dotacao 140100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 156.839,86
Original 156.839,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 156.839,86 (ver detalhes)
Pago 156.839,86 (ver detalhes)