Número 000304
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2017/000011
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 11/2017 - 320107
Dotacao 140100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 162.054,93
Original 162.054,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 162.054,93 (ver detalhes)
Pago 162.054,93 (ver detalhes)