Número 000035
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000001
Data 26/01/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 01/2018 - 990100
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 81.247,98
Original 81.247,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 81.247,98 (ver detalhes)
Pago 81.247,98 (ver detalhes)