Número 000049
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000002
Data 23/02/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 02/2018 - 320101
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 595.658,72
Original 595.658,72
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 595.658,72 (ver detalhes)
Pago 595.658,72 (ver detalhes)