Número 000053
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000002
Data 23/02/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 02/2018 - 320103
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 79.928,64
Original 79.928,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 79.928,64 (ver detalhes)
Pago 79.928,64 (ver detalhes)