Número 000072
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000003
Data 22/03/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 03/2018 - 320101
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900106
Valor 22.671,19
Original 22.671,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.671,19 (ver detalhes)
Pago 22.671,19 (ver detalhes)