Número 000075
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000003
Data 22/03/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 03/2018 - 320102
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 26.934,10
Original 26.934,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 26.934,10 (ver detalhes)
Pago 26.934,10 (ver detalhes)