Número 000078
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000003
Data 22/03/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 03/2018 - 320107
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900106
Valor 5.457,44
Original 5.457,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.457,44 (ver detalhes)
Pago 5.457,44 (ver detalhes)