Número 000113
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000004
Data 23/04/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 04/2018 - 320201
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 46.261,43
Original 46.261,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 46.261,43 (ver detalhes)
Pago 46.261,43 (ver detalhes)