Número 000134
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000005
Data 25/05/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 05/2018 - 320102
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900106
Valor 3.184,85
Original 3.184,85
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.184,85 (ver detalhes)
Pago 3.184,85 (ver detalhes)