Número 000139
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000005
Data 25/05/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 05/2018 - 320107
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 190.413,76
Original 190.413,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 190.413,76 (ver detalhes)
Pago 190.413,76 (ver detalhes)