Número 000196
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000007
Data 26/07/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 07/2018 - 320107
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900101
Valor 205.637,03
Original 205.637,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 205.637,03 (ver detalhes)
Pago 205.637,03 (ver detalhes)