Número 000319
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000011
Data 26/11/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 11/2018 - 120107
Dotacao 130100.0912240082.281 33904800
Subelemento 33904800
Valor 164,47
Original 164,47
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 164,47 (ver detalhes)
Pago 164,47 (ver detalhes)