Número 000324
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000011
Data 26/11/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 11/2018 - 120107
Dotacao 130100.0912240082.281 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.515,45
Original 7.515,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.515,45 (ver detalhes)
Pago 7.515,45 (ver detalhes)