Número 000359
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000012
Data 26/12/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 12/2018 - 120107
Dotacao 130100.0912240082.281 31901100
Subelemento 31901105
Valor 9.976,10
Original 9.976,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.976,10 (ver detalhes)
Pago 9.976,10 (ver detalhes)