Número 002435
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 30/04/2019 00:00:00
Historico Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 001
Dotacao 020101.0412211022.002 31901100
Subelemento 31901133
Valor 9.975,05
Original 9.975,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.975,05 (ver detalhes)
Pago 9.975,05 (ver detalhes)