Número Empenho 002629/2019
Modalidade 013 - 4 - Pregão
Número Liquidação 006497
Data 04/12/2019 00:00:00
Data Vencimento 06/12/2019 00:00:00
Valor 1.332,10
Pago 1.332,10
Dotacao 020501.1030111222.062 33903900
Credor TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ Credor  02.558.157/0001-62
Documento Fiscal  11964028