Número de Pagamento 4638
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 007441
Data Pagamento 16/09/2025 00:00:00
Data Vencimento 12/09/2025 00:00:00
Justificativa
Histórico ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$180,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 16/09/2025 PELAS SERVIDORA MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI - GERENTE DE ATENÇÃO BASICA (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), MARGARETE AP. FERNANDES BERNARDI - SECRETARIA ADJUNTA E FABIANA MOREIRA MENDES CHAGAS - SECRETÁRIA DA SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE REGIONALIZAÇÃO NA DRS XIV, EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, DAS 09:00 AS 14:00!
Valor Pago 180,00
Dotacao 010801.1012200182.048 33901400
Credor MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI
CNPJ Credor 371.906.408-51
Documento Fiscal  Marga, Monise e Fabi