| Número | 000028 |
| Credor | 54.562.749/0002-32 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | 2019/000009 |
| Data | 08/01/2019 00:00:00 |
| Historico | Prestação de serviços de recarga de créditos de vale transporte (Janeiro/2019) |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903972 |
| Valor | 1.582,60 |
| Original | 1.582,60 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.582,60 (ver detalhes) |
| Pago | 1.582,60 (ver detalhes) |

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