Número | 000103 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 09/01/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com férias de funcionário. |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901100 04.1100000 |
Subelemento | |
Valor | 3.648,91 |
Original | 3.648,91 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.648,91 (ver detalhes) |
Pago | 3.648,91 (ver detalhes) |