Número | 000305 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/02/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento de fevereiro 2024. |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901100 04.1100000 |
Subelemento | |
Valor | 961.421,35 |
Original | 961.421,35 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 961.421,35 (ver detalhes) |
Pago | 961.421,35 (ver detalhes) |