Número | 000311 |
Credor | 00.360.305/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/02/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento de fevereiro 2024 (FGTS) |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.1100000 |
Subelemento | |
Valor | 72.821,24 |
Original | 72.821,24 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 72.821,24 (ver detalhes) |
Pago | 72.821,24 (ver detalhes) |