Número | 000312 |
Credor | 16.727.230/0001-97 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/02/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento de fevereiro 2024 (INSS) |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.1100000 |
Subelemento | |
Valor | 237.754,86 |
Original | 237.754,86 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 237.754,86 (ver detalhes) |
Pago | 237.754,86 (ver detalhes) |