Número | 000571 |
Credor | 05.927.665/0001-69 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 014 - Pregão Eletrônico |
Processo | 2023/000832 |
Data | 10/05/2024 00:00:00 |
Historico | COMPRA DE ferramentas e consumíveis, direcionados às equipes de manutenção. |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.1100000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 382,92 |
Original | 382,92 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 382,92 (ver detalhes) |
Pago | 382,92 (ver detalhes) |