Número | 000695 |
Credor | 00.394.460/0058-87 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 17/06/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com pagamento do Pasep referente receita de maio/2024. |
Dotacao | 030101.2884600130.005 33904700 04.1100000 |
Subelemento | 33904712 |
Valor | 26.843,10 |
Original | 26.843,10 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 26.843,10 (ver detalhes) |
Pago | 26.843,10 (ver detalhes) |