Número | 000791 |
Credor | 00.360.305/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/06/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com FGTS da folha de pagamento de junho de 2024. |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.1100000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 77.878,88 |
Original | 77.932,71 |
Anulado | 53,83 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 77.878,88 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |