Número | 000820 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2024/000004 |
Data | 02/07/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com diárias de viagens, gastos de pequena monta e pronto atendimento |
Dotacao | 030101.1751200132.082 33903900 04.1100000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 2.000,00 |
Original | 2.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.000,00 (ver detalhes) |
Pago | 2.000,00 (ver detalhes) |