| Número | 000993 | 
| Credor | 11.065.186/0001-83 | 
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 012 - Não se aplica | 
| Processo | |
| Data | 27/05/2019 00:00:00 | 
| Historico | pagamento de férias de funcionário - 010500 | 
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 | 
| Subelemento | 31901142 | 
| Valor | 2.795,21 | 
| Original | 2.795,21 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 2.795,21 (ver detalhes) | 
| Pago | 2.795,21 (ver detalhes) | 

 Acessibilidade
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