| Número | 001012 |
| Credor | 11.065.186/0001-83 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2019 00:00:00 |
| Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2019. - 010499 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
| Subelemento | 31901137 |
| Valor | 283,80 |
| Original | 283,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 283,80 (ver detalhes) |
| Pago | 283,80 (ver detalhes) |

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