| Número | 001127 |
| Credor | 55.905.053/0001-43 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2019/000301 |
| Data | 18/06/2019 00:00:00 |
| Historico | Materiais para uso nos reparos das redes de água e esgoto efetuados pelos funcinários do SAAE. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Subelemento | 33903024 |
| Valor | 636,80 |
| Original | 636,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 636,80 (ver detalhes) |
| Pago | 636,80 (ver detalhes) |

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