| Número | 001222 |
| Credor | 04.298.888/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2019/000399 |
| Data | 10/07/2019 00:00:00 |
| Historico | Aquisição de materiais de construção civil, para uso dos funcionários de manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 1.804,94 |
| Original | 1.804,94 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.804,94 (ver detalhes) |
| Pago | 1.804,94 (ver detalhes) |

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