Número 000317
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de fevereiro/2018. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901101
Valor 83.113,97
Original 83.113,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 83.113,97 (ver detalhes)
Pago 83.113,97 (ver detalhes)