Número 000322
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de fevereiro/2018. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 765,40
Original 764,93
Anulado 0,00
Complementado 0,47
Devolvido 0,00
Liquidado 765,40 (ver detalhes)
Pago 765,40 (ver detalhes)